稽核岗位职责

稽核岗位职责
在日常生活和工作中,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编整理的稽核岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
稽核岗位职责1
1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;
2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;
3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;
4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;
7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进,编制总结报告并向上级汇报;
8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;
9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。
稽核岗位职责2
1.负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各专业委员会的运作的检查、监督和评价,提出稽核建议;
2.负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查.监督和评价,并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;
3.参与对总行与信贷、资产业务条线相关的高级管理人员进行经济责任审计;
4.实施对总行各部门的内部控制评价,并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;
5.参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;
6.制定并完善与信贷、资产业务条线相关的稽核方法和程序。
稽核岗位职责3
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;
2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。
3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。
4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。
5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;
稽核岗位职责4
岗位职责:
1、参与稽核项目业务,理解业务检查逻辑,利用数据分析手段,发现问题并提出管理建议
2、模型运营远程监测、数据采集及信息安全、建立与优化数据模型
3、参与稽核项目的实施及检查,完成报告起草,追踪问题后续整改等
4、上级交办的其它临时性工作
任职要求:
1、全日制本科以上学历,数学、统计、计算机等大数据分析相关专业
2、从事过数据分析、建模相关工作者优先
3、掌握R、SQL、python等语言或大数据分析工具者优先
4、较强的学习理解能力及逻辑分析能力,良好的沟通协调和团队合作能力
稽核岗位职责5
会计稽核员岗位职责
一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。
二、财务部门内部要建立稽核制度,稽核员不得兼任出纳工作。
三、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。
四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性,报帐手续是否完善,是否符合核算的要求。
五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。
六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额,做到帐帐相符。
七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。
八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。
九、发现问题要查明原因,应及时采取措施处理。
十、服从科领导工作安排,协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革,保持工作区内整洁,完成各项临时性工作。
稽核岗位职责6
1.负责对部门的贷款审查,对出纳签发的支票,审查无误后,要盖上提交银行的印章。
2.负责审查各种财务收支,严格管理财务,按计划支出,控制费用支出,杜绝不正常支出。
3.负责对会计凭证进行审查,以确保各凭证资料真实、手续完整、数字准确、会计账户准确。连续审计号码,遵守附件票据,盖章完成,签名完成
4.注册应收帐款手动记账,并在电脑账户上确认。
5.按照正常的批准程序,负责计算各种顾客的装修回扣、计算促销回扣、计算补偿回扣、计算差额回扣等。
负责分行资金申请。执行对外汇款缴纳当地抵押。计算费用,计算和管理各种租赁合同(包括租赁租赁)、保证金、保证金。摊销租金。核算工程合同管理工程利润统计、资金流监测等。
7.帮助财务经理计算分行工资,并根据审计的工资表及时支付。
8.负责运行准确、及时的财务报告,包括但不限于每日每日报表、每月费用报表、各种回扣报表、工程报表、资金流报表、租赁报表、应收帐款报表等。
9.装订并管理该部门的财务文件。
10.负责领导层提交的相关文件的打印、发行、统计工作。
11.完成领导指定的其他工作。
稽核岗位职责7
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;
6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进;
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;
11、总经理交办的其它临时事项。
稽核岗位职责8
工作职责
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
岗位职责
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的`定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
稽核制度
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分,是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度,该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括:
(1)稽核工作的组织架构形式和具体分工;
(2)稽核工作的职责、权限;
(3)稽核工作的程序和基本方法;
(4)稽核结果的处理和使用等。
稽核岗位职责9
1、负责各单位目标数据准确性和真实性的稽核验证;
2。负责各项成本控制目标、成本控制动作实施结果的稽核跟进、检查纠偏;
3。负责定期向公司高层汇报过程异常和各项数据;
4。负责各类账务的稽查、核对工作,对各项费用进行准确分析和判定;
5、对各项会计帐单、凭证、报表进行稽查;
6、开展财务分析、流程疏理、问题改进与跟踪。
稽核岗位职责10
岗位职责:
1、负责日常的供应商开发和日常采购工作,为业务部提供充足的采购资源;
2、核实所采购内容的规格、型号、数量、服务质量、验收时间等,避免差错,按需采购,及时采买保证按时服务和到货;
3、严格执行集团各项采购、财务制度及规定,确定采购数量的准确、品质合格、价格合理、到货及时,采购合同和采购验收记录细致准确;
4、稽核业务收款、付款情况,审核记录;
5、理解公司战略,分解产品,通过培训、会议组织、电话咨询等推动各公司落地执行。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,专业不限;
2、1年以上地产、财务或采购相关工作经验;
3、做事细心、负责,勇于承担责任,有一定的活动或会议组织能力。
稽核岗位职责11
1、 每个月初打印上月银行对账单,并据此做账。
2、 每周三收集报销单,审核,月底制作报销明细表。
3、 月初统计上月业绩、考核、考勤,做工资表。
4、 月底收集各类原始凭证,录入系统做记账凭证,结账—装订—出报表—归档。
5、 做报销明细账,现金流水账。
稽核岗位职责12
1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系;
2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符,检查帐与帐之间的记录是否相符;
3、审计库存和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性;
4、检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填;核对各项目数字之间的勾稽关系;
5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转,合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关原始凭证。
6、审核绩效考核成果是否真实正确;
7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确;
8、完成其他一些临时审计工作。
稽核岗位职责13
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
稽核岗位职责14
1、收集、整理部门、项目预算,分析反馈预算执行情况;
2、收集、整理考核方法和考核依据的信息,协助制定各部门、项目组考核指标;
3、协助设计考核策划方案,与部门、项目组核对财务数据;
4、整理和分析考核信息,建立公司、部门、项目组考核数据信息库,反馈各部门考核结果;
5、建立人员考核管理信息库,维护信息系统数据;
6、收集考核中遇到的问题,提供考核体系和指标完善的建议;
7、领导安排其他临时工作。
稽核岗位职责15
1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善;
2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;
3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;
4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善;
7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善,编制总结报告并向上级汇报;
8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作;
9、参与公司新业务新产品设计的相关工作;
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。






文档为doc格式